2016年全年決算支出13084.90萬(wàn)元。其中工資福利支出3224.11萬(wàn)元、占總支出的24.64%;商品和服務(wù)支出1698.48萬(wàn)元、占總支出的12.98%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1457.17萬(wàn)元、占總支出的11.14%;債務(wù)利息支出194.73萬(wàn)元、占總支出的1.49%;其他資本性支出6510.41萬(wàn)元,占總支出的49.75%;
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25.70萬(wàn)元,與2016年部門預(yù)算數(shù)相比減少了13.30萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出10.67萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少4.33萬(wàn)元,降低28.87%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.03萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元減少8.97萬(wàn)元,降低37.38
%; 與2015年三公經(jīng)費(fèi)26.37萬(wàn)元相比減少了0.67萬(wàn)元,降低2.54%。三公經(jīng)費(fèi)減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市文件中關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)定,強(qiáng)化內(nèi)部管理,完善公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的審批手續(xù)。
2016年基本支出中安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2256.33萬(wàn)元,主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2015年減少91.41萬(wàn)元,主要是學(xué)院加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理后,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得到了合理的分配和有效的控制。
|